Ustawaz dnia 6 lipca 2001 r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006”

Spis treści

Art. 1.

1.

Ustanawia się wieloletni „Program dla Odry - 2006”, zwany dalej „Programem”, obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.

2.

Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016.

Art. 2.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1)

zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

2)

ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,

3)

usunięcia szkód powodziowych,

4)

prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,

5)

zwiększenia lesistości,

6)

utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,

7)

energetycznego wykorzystania rzek.

Art. 3.

Program jest realizowany przez Radę Ministrów.

Art. 4.

1.

Rada Ministrów ustanawia Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry - 2006”, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2.

Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej i środowiska.

3.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych Pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia Pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej, wraz ze wskazaniem sposobu finansowania jego działalności.

Art. 5.

1.

Tworzy się Komitet Sterujący „Programu dla Odry - 2006”, zwany dalej „Komitetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.

2.

W skład Komitetu wchodzą:

1)

Pełnomocnik jako Przewodniczący,

2)

po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,

3)

przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej,

4)

po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,

5)

trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,

6)

trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.

3.

Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

4.

Do zadań Komitetu należy:

1)

ustalanie kierunków realizacji zadań,

2)

inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,

3)

ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,

4)

opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,

5)

prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.

5.

Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6.

Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.

Art. 7.

Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4.

Art. 8.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1   -   Planowany model finansowania „Programu dla Odry - 2006” - nakłady roczne 2002-2016; poziom cen 2001


 
Nakłady ogółem
Nakłady i lata realizacji
Lp.
Komponenty
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
Lasy
298 483 325
5 908 221
8 271 509
11 816 442
17 724 663
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
23 160 226
2
Oczyszczalnie ścieków
3 565 611 374
44 311 658
62 627 143
147 705 525
265 869 945
295 411 050
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
274 968 605
3
Budowle regulacyjne
1 042 942 804
42 586 457
61 445 498
101 857 730
118 046 256
124 781 628
110 223 771
96 185 838
60 736 512
60 618 347
51 992 345
56 128 100
56 128 100
40 766 725
33 086 038
28 359 461
4
Budowle przeciwpowodziowe
3 098 542 871
153 613 746
191 190 032
264 026 580
177 246 630
210 332 668
281 054 073
300 811 164
280 640 498
275 996 636
269 414 878
225 694 042
167 793 476
124 072 641
96 894 824
79 760 984
5
Zagospodarowanie przestrzenne
35 449 326
1 181 644
2 363 288
5 908 221
5 908 221
5 908 221
4 726 577
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
0
6
Ochrona przyrody
241 646 239
3 544 933
3 544 933
5 317 399
11 816 442
11 816 442
17 724 663
17 724 663
21 269 596
21 269 596
21 269 596
21 269 596
21 269 596
21 269 596
21 269 596
21 269 596
7
Monitoring przeciwpowodziowy
401 759 028
70 898 652
82 715 094
106 347 978
70 898 652
70 898 652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Odbudowa i modernizacja wałów
364 525 419
119 523 311
104 150 120
38 757 930
40 530 396
21 505 924
22 687 569
17 370 170
0
0
0
0
0
0
0
0
 
RAZEM
9 048 960 386
441 588 622
516 307 617
681 737 805
708 041 205
763 814 811
734 545 484
731 402 310
661 957 081
657 195 054
641 987 294
602 402 213
544 501 647
485 419 437
450 560 933
427 518 872
                                   

Załącznik Nr 2   -   Planowane środki finansowe na realizację zadań „Programu dla Odry - 2006”


 
POZIOM CEN 2001 r.
 
Nakłady i lata realizacji
Suma/Procent
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
Budżet państwa
965 249 698
44 234 511
56 959 519
81 554 245
67 719 692
77 706 323
89 080 884
89 942 053
79 267 723
78 242 885
75 098 675
66 499 727
54 016 515
41 518 141
34 122 537
29 286 269
10,67
0,49
0,63
0,90
0,75
0,86
0,98
0,99
0,88
0,86
0,83
0,74
0,60
0,46
0,38
0,32
2
1 914 440 851
50 872 050
67 083 979
114 058 283
137 422 462
154 111 474
161 789 772
162 625 444
152 469 750
151 589 777
148 650 884
141 415 799
130 738 785
119 604 275
113 056 478
108 951 638
21,16
0,56
0,74
1,26
1,52
1,70
1,79
1,80
1,69
1,67
1,64
1,56
1,45
1,32
1,25
1,20
3
Kredyty od instytucji finansowych (np EBI, BRRE)
1 862 067 426
240 358 247
250 910 329
237 906 335
188 206 380
179 137 261
124 938 195
121 050 586
90 661 651
89 471 145
85 669 205
75 772 934
61 297 793
46 527 240
37 812 614
32 347 510
20,58
2,66
2,77
2,63
2,08
1,98
1,38
1,34
1,00
0,99
0,95
0,84
0,68
0,51
0,42
0,36
4
Fundusze Unii Europejskiej
2 734 274 459
85 779 712
112 057 060
179 400 223
195 014 048
220 180 002
235 766 460
237 768 165
219 541 894
217 875 185
212 552 469
198 697 691
178 432 492
157 753 719
145 553 243
137 902 096
30,22
0,95
1,24
1,98
2,15
2,43
2,61
2,63
2,43
2,41
2,35
2,20
1,97
1,74
1,61
1,52
5
Inne (gminy, prywatne)
1 572 927 952
20 324 102
29 296 729
68 818 719
119 678 623
132 679 752
122 970 173
120 016 062
120 016 062
120 016 062
120 016 062
120 016 062
120 016 062
120 016 062
120 016 062
119 031 359
17,38
0,22
0,32
0,76
1,32
1,47
1,36
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,31
 
RAZEM [PLN]
9 048 960 386
441 568 622
516 307 616
681 737 805
708 041 205
763 814 812
734 545 484
731 402 310
661 957 080
657 195 054
641 987 295
602 402 213
544 501 647
485 419 437
450 560 934
427 518 872
 
RAZEM [%]
100
4,88
5,71
7,53
7,82
8,44
8,12
8,08
7,32
7,26
7,09
6,66
6,02
5,36
4,98
4,72
 
 
Pełne zaangażowanie budżetu państwa [PLN]
(poz. 1,3 oraz 4) [%]
ceny poziom 2001 r.
5 561 591 582
370 372 470
419 926 908
498 860 803
450 940 120
477 023 585
449 785 540
448 760 804
389 471 268
385 589 215
373 320 348
340 970 352
293 746 800
245 799 100
217 488 394
199 535 875
100
6,66
7,55
8,97
8,11
8,58
8,09
8,07
7
6,93
6,71
6,13
5,28
4,42
3,91
3,59
                                   

*)
Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW).

Załącznik Nr 3   -   Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r.


Lp.
Opis zadania
Suma
Nakłady i lata realizacji
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
1.
Zakończenie budowy zbiornika Kozielno oraz Topola
26 941 488
26 941 488
                           
2.
Budowa zbiornika Racibórz i polderu Buków
496 290 564
23 632 884
23 632 884
70 898 652
35 449 326
47 265 768
59 082 210
59 082 210
59 082 210
59 082 210
59 082 210
         
2.1.
Polder Buków
11 816 442
11 816 442
                           
2.2.
Zbiornik Racibórz
484 474 122
11 816 442
23 632 884
70 898 652
35 449 326
47 265 768
59 082 210
59 082 210
59 082 210
59 082 210
59 082 210
         
3.
Kamieniec Ząbkowicki
529 376 602
   
47 265 768
23 632 884
34 267 682
56 128 100
64 990 431
72 080 296
100 439 757
63 808 787
66 762 897
       
4.
Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce
293 201 375
30 309 174
35 212 997
47 265 768
41 593 876
41 357 547
44 288 025
29 541 105
23 632 884
             
5.
Zakończenie budowy jazu Lipki
27 047 836
10 504 817
10 634 798
5 908 221
                       
6.
Budowa jazu Chróścice
30 722 749
   
5 908 221
5 908 221
7 089 865
5 908 221
5 908 221
               
7.
Budowa jazu Ujście Nysy
41 357 547
           
5 908 221
5 908 221
7 089 865
7 680 687
7 680 687
7 089 865
     
8.
Budowa jazu Oława
35 449 326
                   
5 908 221
7 089 865
8.27.1 509
8 271 509
5 908 221
9.
Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry
408 837 077
0
5 908 221
17 724 663
27 177 817
38 994 259
61 268 252
73 935 478
44 311 658
38 249 823
30 722 749
27 177 817
28 595 790
5 908 221
5 908 221
2 954 111
9.1.
Rzymówka na rzece Kaczawie - polder
28 359 461
         
590 822
1 181 644
1 181 644
1 181 644
1 181 644
2 363 288
5 908 221
5 908 221
5 908 221
2 954 111
9.2.
Grobla na rzece Nysa Mała
13 128 067
         
1 902 447
2 363 288
2 363 288
2 363 288
2 363 288
1 772 466
       
9.3.
Pielgrzymka na rzece Skora
23 491 087
         
4 419 349
4 218 470
4 135 755
4 218 470
3 544 933
2 954 111
       
9.4.
Wielowieś-Klasztorna na rzece Prosna
124 072 641
 
5 908 221
5 908 221
5 908 221
17 724 663
23 632 884
23 632 884
11 816 442
17 724 663
11 816 442
         
9.5.
Pozostałe w dorzeczu Warty
219 785 821
   
11 816 442
21 269 596
21 269 596
30 722 749
42 539 191
24 814 528
12 761 757
11 816 442
20 087 951
22 687 569
     
10.
Modernizacja systemu ochrony od powodzi miast w dolinie górnej Odry
841 850 594
67 353 719
134 707 439
75 625 229
44 902 480
43 720 835
47 785 691
17 724 663
17 724 663
21 269 596
60 263 854
69 126 186
73 025 612
66 999 226
54 355 633
47 265 768
10.1.
Ochrona od powodzi Raciborza
23 632 884
11 816 442
11 816 442
                         
10.2.
Ochrona od powodzi Koźla
53 173 989
11 816 442
23 632 884
17 724 663
                       
10.3.
Ochrona od powodzi Opola
105 168 334
9 453 154
15 361 375
24 814 528
17 724 663
17 724 663
20 087 951
                 
10.4.
Ochrona od powodzi Wrocławia
590 160 379
29 541 105
54 355 633
23 632 884
17 724 663
17 724 663
19 426 231
17 724 663
17 724 663
21 269 596
60 263 854
69 126 186
73 025 612
66 999 226
54 355 633
47 265 768
10.5.
Ochrona od powodzi Słubic
69 717 008
4 726 577
29 541 105
9 453 154
9 453 154
8 271 509
8 271 509
                 
11.
Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej
322 588 867
24 460 035
28 359 461
23 632 884
21 269 596
21 269 596
23 632 884
34 267 682
34 267 682
28 359 461
14 179 730
21 269 596
24 814 528
15 715 868
7 089 865
0
11.1.
Przedsięwzięcia na rzece Biała Lądecka
100 439 757
827 151
4 726 577
3 544 933
3 544 933
3 544 933
5 908 221
10 634 798
10 634 798
8 271 509
7 089 865
12 998 086
12 998 086
8 626 003
7 089 865
 
11.2.
Przedsięwzięcia na rzece Bystrzyca Dusznicka
92 168 248
 
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
9 453 154
9 453 154
9 453 154
7 089 865
8 271 509
11 816 442
7 089 865
   
11.3.
Przedsięwzięcia na rzece Ścinawka
59 082 210
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
8 271 509
8 271 509
7 089 865
           
11.4.
Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka
70 898 652
17 724 663
11 816 442
8 271 509
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
5 908 221
3 544 933
           
12.
Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski)
177 246 630
   
11 745 543
11 816 442
11 816 442
11 887 341
17 724 663
11 816 442
11 816 442
17 724 663
17 724 663
17 724 663
11 816 442
11 816 442
11 816 442
13.
Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty
668 219 795
16 543 019
17 724 663
34 504 011
58 018 730
58 609 552
52 937 660
53 646 647
53 646 647
53 764 811
51 401 523
51 992 345
51 401 523
43 130 013
36 630 970
34 267 682
13.1.
Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz rzeki dorzecza Warty
438 980 820
10 634 798
11 816 442
21 860 418
39 585 081
39 703 245
34 149 517
35 449 326
35 449 326
35 449 326
33 086 038
33 676 860
33 676 860
27 768 639
24 223 706
22 451 240
13.2.
Odcinek od ujścia Warty do Szczecina
229 238 975
5 908 221
5 908 221
12 643 593
18 433 650
18 906 307
18 788 143
18 197 321
18 197 321
18 315 485
18 315 485
18 315 485
17 724 663
15 361 375
12 407 264
11 816 442
14.
Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą
364 525 419
119 523 311
104 150 120
38 757 930
40 530 396
21 505 924
22 687 569
17 370 170
               
 
Razem
4 263 655 868
319 268 446
360 330 582
379 236 890
310 299 767
325 897 470
385 605 952
380 099 490
322 470 702
320 071 964
304 864 204
267 642 411
209 741 846
151 841 280
124 072 641
102 212 223
                                   

Załącznik Nr 4   -   Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań modernizacyjnych


 
POZIOM CEN 2001
Lp.
Opis zadania
Suma [PLN]
Nakłakłady i lata realizacji
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
1.
Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego
93 349 892
   
9 453 154
9 453 154
9 453 154
8 271 509
8 271 509
8 271 509
7 089 865
7 089 865
5 908 221
5 908 221
4 726 577
4 726 577
4 726 577
2.
Modernizacja śluz Odry skanalizowanej
95 240 523
   
9 453 154
10 162 140
9 453 154
8 271 509
8 271 509
8 271 509
7 089 865
7 089 865
5 908 221
5 908 221
5 908 221
4 726 577
4 726 577
3.
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
59 082 210
   
11 816 442
11 816 442
11 816 442
11 816 442
11 816 442
               
4.
Modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru
236 328 840
     
5 908 221
11 816 442
17 724 663
23 632 884
23 632 884
23 632 884
23 632 884
23 632 884
23 632 884
23 632 884
17 724 663
17 724 663
 
RAZEM
484 001 465
0
0
30 722 750
37 339 957
42 539 192
46 084 123
51 992 344
40 175 902
37 812 614
37 812 614
35 449 326
35 449 326
34 267 682
27 177 817
27 177 817