Ustawaz dnia 4 lipca 2019 r.o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”

Spis treści

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”   (Dz. U. z 2019 r. poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1.

Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2017-2020 wyniesie 1 506 958 tys. zł, w tym:

1)

w 2017 r. - 200 568 tys. zł;

2)

w 2018 r. - 398 180 tys. zł;

3)

w 2019 r. - 455 271 tys. zł;

4)

w 2020 r. - 452 939 tys. zł.

2.

W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w rezerwie celowej wynoszą odpowiednio:

1)

w 2017 r. - 120 000 tys. zł;

2)

w 2018 r. - 274 348 tys. zł;

3)

w 2019 r. - 314 386 tys. zł;

4)

w 2020 r. - 214 670 tys. zł.
 ”
 ;

2)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem realizacji Programu wynosi 2 936 572 tys. zł, z tego:

1)

w 2017 r. - 200 568 tys. zł;

2)

w 2018 r. - 398 180 tys. zł;

3)

w 2019 r. - 455 271 tys. zł;

4)

w 2020 r. - 452 939 tys. zł;

5)

w 2021 r. - 238 269 tys. zł;

6)

w 2022 r. - 238 269 tys. zł;

7)

w 2023 r. - 238 269 tys. zł;

8)

w 2024 r. - 238 269 tys. zł;

9)

w 2025 r. - 238 269 tys. zł;

10)

w 2026 r. - 238 269 tys. zł.
 ”
 ;

3)

załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik   -   Szczegółowy podział kwot przeznaczonych na realizację programu na poszczególne przedsięwzięcia w służbie więziennej w tysiącach złotych

„ 
„Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

Lp.
Wyszczególnienie
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
RAZEM
1
Zakup uzbrojenia
5 220
2 820
2 016
2 016
12 072
2
Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego
2 193
2 193
2 193
2 193
8 772
3
Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego
2 735
6 775
5 425
5 615
20 550
4
Termomodernizacja obiektów budowlanych
10 000
32 985
33 444
40 221
116 650
5
Zapewnienie bezpieczeństwa ener-goelektrycznego jednostek penitencjarnych
5 223
1 666
365
200
7 454
6
Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej
42 442
173 343
159 016
139 525
514 326
7
Zakup i wymiana taboru samochodowego
14 800
14 060
7 780
11 800
48 440
8
Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności
2 000
22 800
8 000
7 100
39 900
9
Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności
11 916
30 065
8 014
6 000
55 995
10
Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego
9 600
9 600
9 600
9 600
38 400
11
Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy, z tego
88 277
95 187
204 847
213 427
601 738
wzrost wielokrotności kwoty bazowej
83 883
90 793
194 944
203 524
573 144
wydatki relacjonowane do uposażeń
4 394
4 394
9 903
9 903
28 594
12
Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej, z tego
6 162
6 686
14 571
15 242
42 661
wzrost wynagrodzeń
5 140
5 576
12 151
12 710
35 577
pochodne od wynagrodzeń
1 022
1 110
2 420
2 532
7 084
             
 
Razem
200 568
398 180
455 271
452 939
1 506 958
 
w tym
         
 
Źródła finansowania:
         
 
Budżet CZSW
80 568
123 832
140 885
238 269
583 554
 
Rezerwa celowa
120 000
274 348
314 386
214 670
923 404
             

„